1.目的。为使本公司所有生产用技术文件的收发、保管、更新、作废、存盘等提供遵循依据,并使相关管制作业规范化。
2.适用范围。
2.1 技术文件包括所有客户/供方提供及内部自制发行之工程图纸及技术规范。
2.2 工程图纸及技术规范包括原图、复印图、参考图、外来图及电子文件。
3.职责。3.1 研发部负责技术文件的收发、保管、更新、作废、存盘等相关管制作业。
3.2 业务部负责接收所有客人提供之技术文件并转交研发部。
3.3 采购部负责接收供方提供之技术文件并转交研发部。
4.内容。4.1 外来技术文件接收之管制。
4.1.1 客户提供的技术文件由业务部接收后转交研发部。
4.1.2 供方提供的技术文件由采购部接收并转交研发部。
4.1.3 转交需按相关要求形成交接记录。
4.2 外来技术文件审查与核准。
4.2.1 客户/供方所提供的技术文件及其变更须在2个工作日内完成接收、审。
查(核图)、核准及执行。若客户允许或有要求延长审查时间,则按客户。
要求的时间内完成。
4.2.2 客户/供方所提供的技术文件由研发部组织对其进行技术性审查,若。
有问题或规格不符等,以e-mail或书面等方式更正或退回业务/采购并。
索取正确的图面/工程规格等,必要时可由业务/采购指定直接与客户/
供方进行沟通。
4.2.3 外来技术文件核对无误后加盖〔外来文件〕章。
4.2.4 若外来技术文件涉及现行规范及标准之变更,由研发部转换至相。
关技术文件,并依4.4之要求重新发行,确保所有相关文件具有最新版。
本/次,例如:fmea分析表、控制计划、ppap记录、图纸/数据等,并将。
更改实施的具体生产批次及时间记录于《工程规范更改及评审处置和实。
施记录》。4.3 技术文件分发之管制。
4.3.1 外来技术文件由研发部文控员登录于《外来文件收文登记表》上,经。
审查后,直接复制分发相关单位,或组织作必要的转换后再以转换之。
图面/数据复制分发相关单位。
4.3.2 研发部输出的技术文件经研发主管审查、核准后,复制分发到相关单。
位,原稿归档。
4.3.3 研发部相关人员分发前须先确认技术文件之编号及版本/次,并按需。
复制:a.试作阶段的技术文件在分发时,图纸应盖〔出图章〕与〔临时〕章,技术文件盖〔临时〕章,并填入有效期限;量产前由研发部重新分。
发正式技术文件,原临时文件收回依4.7要求废止。
b.正式技术文件中图纸应盖〔出图章〕与〔受控文件〕章,技术文件则盖〔受控文件〕章。
4.3.4 接收人于《三层次文件发放登记表》上签收。
4.4 技术文件变更之管制。
4.4.1 当设计变更需要时研发部依《设计更改管理规范》执行。
4.4.2 相关技术文件由研发部依变更要求修改后依4.3重新发行。
4.4.3 旧的技术文件收回并依4.7要求废止。
4.5.技术文件储存之管制。
4.5.1 研发部由专职文员负责技术文件的分发、**、储存管理,存放时应。
按便于检索的方式进行,确保快速取用。
4.5.2 分发至各部门之技术文件,由各部门负责保管,如有遗失、破损、或。
模糊不清无法识图时,须按《文件控制程序》要求提出申请。
4.5.3 使用单位若发现技术文件有误或须增订说明时,应以书面经部门主管。
审查、核准后,交由研发部确认后更正相关技术文件并按4.4要求进行。
变更。4.6 技术文件借用之管制。
其他部门如确需借用或调阅原图及资料时,经研发部主管同意后由借。
出者或借阅者在《技术文件外借登记表》上注明所借技术文件名称、借出人、借出日期及归还日期,由研发部文控员确认后借出。
4.7 技术文件废止之管制。
当技术文件变更后,旧的由研发部负责全数收回整理,经公司文控员确认后统一盖〔作废章〕,研发部根据需要自行确定给予暂存或销毁。
4.8 针对ppap/设计变更/制程变更/让步接收,每次客户标准变更之生效日期。
之记录,应由研发部或品管部负责记录保存。
4.9 技术文件电子档之管制。
4.9.1 正式下发技术文件如有电子档的,应由文员集中管理,在书面文件下。
发的同时更新电子档,更新资料由发行者提供,文员应做版次等必要。
的核对,确保更新资料与下发资料一致。
4.9.2 电子档应定期备份,确保资料安全。
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