2024年度质量管理体系内部审核报告

发布 2024-03-18 10:00:11 阅读 8112

一、审核目的。

验证公司运行的质量管理体系与iso9001:2008标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。

审核范围。公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。

审核依据。公司质量体系文件、

2017年度质量管理体系内审报告。

一、审核目的。

验证公司运行的质量管理体系与iso9001:2008标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。

二、 审核范围。

公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。

三、 审核依据。

公司质量体系文件、iso9001:2008标准及国家法律法规等。

四、审核方法。

(@d,[&m'o本次审核采取了抽样调查的方法,正面收集客观证据:

1、与部门领导交谈,询问体系文件执**况、体系情况和成效;

2、检查文件资料和记录;

3、进行现场审核,察看现场。

五、内审时间

2017年10月16日~ 10月20日

六、内审组组成。

组长:王春杰。

组员:江立强、黄艳、叶承锋、陶云。

s,k gho

e@q j4d }-质量-spc ,six sigma,ts16949,msa,fmea七、内部审核情况综述

一)首次会议

2019年9月29日8:30-9:00,在公司会议室召开了内部审核的首次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由管理者代表主持,向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容,强调了审核的客观性、公正性和风险性,同时确认了末次会议的日期与时间。

二)现场审核。

按照审核计划,审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中,审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式,收集审核证据,并做好审核记录。

三)审核发现

2017年10月20日,审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审,并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析,审核组未发现不合格项。

四)末次会议。

2017$a6wuv

b(g\.年10月20日下午,在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由管理者代表主持,向与会人员介绍了审核组的审核意见。 发现不合格项9项(详见附件记录,主要体现在文件的规范管理和产品标识管理上),由于是抽样检测,还存在有可能未发现不合格的项目,所以下一步各部门对照标准进行自查自纠,对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。

c+n(h3q

d*八、内审结论。

1)经过本次内审,加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解,也进一步提高了内审员审核水平与技巧。

2)文件化质量管理体系运行成效显著,但仍存在一定问题,与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。

3)公司按gb/t 19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足gb/t 19001-2008标准的要求,实施过程是基本有效的。

管理者代表:王春杰。

2017年10月20日。

附件:不符合项汇总表。

其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二.培训的及要求培训目的。

安全生产目标责任书。

为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:

一、目标值:

1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。

2、现金安全保管,不发生盗窃事故。

3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。

4、安全培训合格率为100%。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容:

1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。

2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。

4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。

5、在公司及**的安全检查中杜绝各类违章现象。

6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。

7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。

8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥;

9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

质量 环境 职业健康安全管理体系的内部审核

摘要 本文就个人经验对质量 环境 职业健康安全管理体系内部审核的基本概念 内容及方法进行了介绍,重点对现场展开式审核方法进行了 同时从内审员的角度,对如何做好内审工作提出了自己的见解。关键词 质量 环境 职业健康安全管理体系内部审核。目前,建筑市场竞争日趋激烈,大多投标项目将质量 环境 职业健康安全...

如何推行质量管理体系及迎接外审

201x年x月份公司刚通过了质量管理体系第二次监督审核。共开具x个不符合项,其中军品x个,民品x个。通过日常的工作和审核的结果可以反映出公司在推行质量管理里体系的过程中存在一些问题。其实,我们公司推行的质量管理体系是国际通用的 起码 型标准,它并不神秘,也不是高不可攀的,只要稍下功夫就能够掌握运用。...

2024年中内部质量管理体系审核报告

2 公司组织结构及岗位设置合理,各岗位人员职责清晰,责任明确,按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要,建立了以总经理为首 质量负责人为辅的组织机构,下设质量管理部 储运部等,质量管理部能实施公司的质量方针,建立质量管理体系,保证质管人员行使职权,对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定...