2024年质量管理体系内审报告

发布 2024-03-18 10:05:11 阅读 8019

批准编制:张芸日期:2010-3-30

一、审核目的和范围。

1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况;审核公司质量管理体系是否符合iso9001:2008标准要求,是否持续有效运行,并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路,进行独立现场审核的能力,提高内审工作质量。

审核范围:本次审核的单位有最高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。

二、审核依据:

1、iso9001:2008标准;

2、相关的法律、法规、作业规范和标准;

3、公司质量管理体系文件(质量手册、程序文件、各相关单位质量文件)。

三、审核安排。

1、审核组:公司最高管理层授权组成本次内审的审核组,包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。

2、审核时间:2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港2010年内部审核进度表》。

4、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。

5、各审核组在审核完成后,本着以事实为依据,以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则,对现场审核中收集的客观证据做出判断,形成最后的审核结论,出具《内审报告》。

四、总体评价。

1、审核不合格项和观察项。

内审未开具不合格项,提出19个观察项。观察项分布如下表所示:

观察项详见各相关单位的《内审问题汇总表》。

2、上一年度内审不合格项和认证公司监督审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任单位建管部等单位均已落实了纠正措施,并已验证关闭。(机电公司已不在我公司质量体系范围内)

通过各相关单位的审核,审核组认为:

1)公司的质量管理体系符合iso9001:2008及其行业法律法规、规章的要求,文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实,运行有效。

2)通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握iso9001:2008标准的精神和精髓,有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规,促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。

五、存在问题。

1、记录填写的完整性。内审中发现有单位记录填写不完整,例如建管部《障碍物处理记录》(xiac/qr12-69)4月2日的记录,对障碍物的高度、位置等进行描述,但后续如“上报情况”“障碍物测量情况”“航行通告发布情况”等未做记录。

2、数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据,未对数据进行进一步统计、分析,对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视,加以深入分析研究,查找原因,可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。

3、对外包方管理需加强。个别单位对外包方管理不完善,主要是对外包方评价和资质文件的存档。

附:观察项内容。

建管部:1、查场务站割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤工作已委托花卉公司并明确相应要求(股合[2009]340号)。4.2.3

2、查2009年度《鸟情分析报告》,分析较为科学完整,但未能提出下年度的改进性措施。8.5.1

3、查灯光站维修间备件器材总体上有按标识摆放,但检查中发现标识为“普通螺口灯泡”的备件柜内置放有喷漆、玻璃胶等其他物品。6.3

4、抽查发现助航灯光回路月测试记录(xiac/qr12-66)记录不完整。4.2.4

5、查2009年度对用水量及漏失情况能做好统计(《用水量及漏失率统计表》),但相关分析不够系统、全面,建议改进。8.4

6、抽查1号站少数人员在办公系统中查阅九千文件的操作不够熟练。4.2.3

7、查发现障碍物处理记录(xiac/qr12-69),其中2010年2月4日记录中,有填写障碍物(源昌大酒店)高度、位置、有无障碍灯情况,但“上报情况”、“障碍物测量情况”、“航行通告发布情况”未做记录。4.2.

4指挥中心:1、运行调度室和运行监察室的质量目标分别列明四项,但在《工作质量报告表》中,仅体现三项,与质量目标不对应,数据统计不全面。5.4.1

2、审核期内运行调度室和运行监察室的《不合格处置及纠正措施实施记录》或《预防措施实施记录》偏少。8.5.1

地勤公司:1、装卸部质量目标中设定第一件进港行李提交时间不超过挡轮档后12分钟,由于机坪运作实际,实际可能影响目标的完全实现。5.4.1

2、查客户保障协议未分发至装卸保障部,装卸部应有渠道了解客户的需求。7.2.1

3、查装卸员苏岗上岗记录,考官田宝安未有教员或考官的资质认证说明。6.2.2

4、查特车部,在设备完好率计算中,把大修车辆纳入考核,影响完好率数据的准确性。6.3

5、质量目标中的行李差错率月度不超过万分之零点八,查阅分析报告。2010年2月份值机分析报告中提到:“在班组例会上讲评分析,要求值机员办理过程中做好与旅客复核件数及目的地的重要环节”,查阅班组例会记录,写着“复核目的地”,未见“件数”。

2010年1月份值机分析报告中提到:“补托运操作---不可通过序号及座位号提取。”但在作业指导书未修改完善。

7.5.1

安护中心:1、查阅护卫科东、西大门《岗位执勤记录本》,“通知及有关事项”栏中填入的是执勤时间,与规范不符,执勤时间应填入“当日执勤情况”栏中。4.2.4

2、查阅《消防队职责》,建议补充“在重大节假日、活动前,会同相关单位开展消防安全检查,消除隐患。”以明确和完善职责。4.2.3

3、查阅《空运货物(邮件)检查作业指导书》,应补充“在检查中若发现疑似危险物品时,由开机员及时通报货站人员处理。”4.2.4

货站公司:1、查货站《2009年第四季度货站航空公司满意度调查》中体现的用户信息,国泰、港龙航空提出的国际出港异常电报可能存在处理不及时,拉货后准确交接,直至发送海关报文的问题。对以上信息未形成相应的《用户信息登记表》及针对潜在问题形成《预防措施实施记录》。

7.2.3

2、查贵重物品库运**况,发现作为贵重物品运行所需的记录文件《贵重物品进出库登记表》及《贵重物品库巡查记录》未进入受控质量记录。4.2.4

内审审核组。

二○一○年三月三十日。

质量管理体系内审报告

医药 一 内审时间 审核开始日期 2014年12月19日。审核结束时间 2014年12月20日。二 受审部门 综合办公室 采购部 销售部 储运部 质管部 财务部。三 内审小组成员名单 组长 副组长 组员 四 内部审核目的 1 检查和评价公司整体搬迁到新的库房 经营场所后公司的质量管理体系对 药品经营...

质量管理体系内审报告

根据2016年度内部审核计划,2016年10月19号质量负责人周文斌召集内审员赵淑雯 朱建红等编制2016度 管理体系内审实施计划 决定于2016年10月19日 11月20日,对实验室进行内部审核。2016年11月19日质量负责人周文斌召开内审首次会议,参加人员详见会议签到表 决定由主管副主任吴学瑞...

2024年质量管理体系内审报告

一 审核目的 验证iso9001 2008质量管理体系在我院运行的正确性及符合性 有效性和充分性。二 审核范围 质量管理体系文件所覆盖的所有部门的过程和要求。三 审核依据 iso9001 2008质量管理体系标准。四 审核日期 2015年8月4日 8月7日。五 受审核单位 领导层及5个职能部门,16...