2024年内部审核计划

发布 2024-03-09 07:25:57 阅读 5240

内部审核计划。

单位:金属材料实验室任务编号:sys-nsjh-2006

为了确保质量体系及其要素和程序符合标准、方针要求,使质量体系能够持续有。

内部审核目的。

效地运行。内部审核依据内部审核范围预计审核时间审核组组长:

吴晓影。内部审核内容。

cnal-cl01:2005、质量手册、4.13内部审核和内部审核程序( hbc/sys/qsp014-2006 )

质量体系涉及的全部24个要素2006年12月审核组成员:徐世斌。

1)组织和管理( 4.1 )2)质量体系( 4.2 )3)文件控制( 4.3 )

4)要求、标书和合同评审( 4.4 )5)检测的分包(4.5)

6)服务和**品的采购(4.6)7)服务客户(4.7)8)抱怨( 4.8 )

9)不符合检测工作的控制( 4.9 )10)纠正措施(4.10)11)预防措施( 4.

11 )12)记录的控制( 4.12 )13)内部审核( 4.13 )14)管理评审( 4.

14 )15)技术要求总则(5.1)16)人员与培训(5.2)

17)设施和环境条件( 5.3 )18)测试方法及方法确认( 5.4 )19)设备( 5.5 )

20)测量溯源性( 5.6)21)抽样( 5.7 )

22)测试样品的处理( 5.8 )23)测试结果质量的保证( 5.9 )24)结果报告( 5.10 )

徐世斌。日期日期日期。

2006年09月23日。

年月日年月日。

编制审核批准。

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