文件和档案管理制度

发布 2023-11-21 03:07:57 阅读 8896

x字〔 〕xx号签发:

公司所属各部门:

为确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力,保证所使用的文件和档案都为有效版本,特制定文件和档案管理制度。公司各级人员都需认真学习,并遵照执行。

特此通知。总经理签字(签章):

批准日期:xx年xx月xx日。

主题词:文件档案管理。

抄送:各部门、各车间。

######****xx年xx月xx日印发。

1.目的。通过对安全管理制度、文件和档案的有效控制,确保所使用的文件和档案为有效版本。

2.适用范围。

适用于公司安全管理所有管理制度、文件和档案的编制、批准、发布、评审、修订、撤消、销毁等全过程的控制。

3.职责。3.1综合办负责管理制度、文件和资料的归口管理。

3.2公司各有关部门负责本部门与质量有关的文件、资料和档案的控制。

4. 程序要求。

4.1 文件和资料的分类。

1.安全管理内部文件:安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。

2.外来文件:安全法律法规、标准、规范等。

4.2 安全管理内部文件的编写、审核、批准。

4.2.1安全管理制度由安全部编写,安全副总审核,总经理批准。

4.2.2安全操作规程由各部门编写,车间主任审核,安全副总批准。

4.2.3作业文件由各部门编写,车间主任审核,主管副总批准。

4.3文件编号。

4.3.1 安全管理制度。

4.3.2安全操作规程。

4.3.3作业文件。

aw-xn-xx

4.3.4档案和记录。

aj-xn-xx

4.3.5版本号。

用a、b、c……表示,文件需要换页更改时,每次换页起用一个新角注号,如a0,a1,a2……分别表示a版第1次,a版第2次,a版第3次……换页更改,手写更改不更改版次和页次,只是在需修改处文字下面划道,并在空白处进行更改,注上更改人和日期。

4.3.6文件的编号由综合办负责统一编号。

4.3.7文件的标识:文件分为“受控”和“非受控”两类。

4.3.7.1“受控”文件的标识:

安全管理制度、安全操作规程由综合办负责加盖红色“受控”字样印章,每份文件首页右上角标注发放号码。

4.3.7.2“非受控”文件的标识。

“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定,若无必要,可不进行标识。

4.4文件的发放。

各种文件的发放范围由文件编制部门或发放部门确定并填写《文件发放登记表》。

4.5文件的存档及使用。

4.5.1各部门负责文件存档工作,建立本部门《文件清单》和《记录清单》。每月进行自查,对照文件清单整理归档文件。

4.5.2综合办汇总各部门的文件录入《文件清单》和《记录清单》,结合各类检查和自评对文件归档情况进行抽查。

4.5.3当文件使用人的文件破损严重影响使用时,可到文件控制部门。

办理更换手续,交回破损文件,换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。

4.6文件的修改。

4.6.1文件修改时,应填写《文件申请表》,报请原审批人批准后进行修改。

1. 安全管理制度由安全部进行修改意见。

2. 作业文件和安全操作规程由各相关部门进行修改。

3. 公司其它文件的修改,由部门进行修改。

4. 若原审批人不在时,原文件审批部门应向修改部门提供有关的背景材料。

4.6.2修改方式。

1.安全管理制度由综合办以换页、换版和手写更改的形式进行修改,并负责更换。

换页:当一页**手写更改超过1/4内容时,应换页。

换版:文件大大幅度修改或安全管理结构、经营方针及策略发生变化后,应换版。

2.其他文件根据需要由原发放部门根据具体情况制定修改形式。

3.安全管理文件不准非授权部门手改或涂改。

4.7文件的借阅。

各部门需要借阅文件时,可向综合办提出申请,填写《文件借阅登记表》,经综合办主管批准,方可借阅。借阅人要按时归还,逾。

期不还者,由文件记录管理员负责收回,原版文件一律不准外借,只允许在指定地点查阅,防止丢失。

4.8文件的失效/作废。

4.8.1失效/作废文件由原发文部门按原发放范围收回并记录,需作资料保留的,加盖“作废”印章,方可留存。从所有发放和使用场所及时撤出失效/作废文件,确保防止误用。

4.8.2持有受控文件的人员,因工作调动或其他原因离开原工作岗位,本部门应收回该人员持有的受控文件。

4.9文件评审。

管理制度、安全生产责任制和安全操作规程至少一年要进行一次评审,由安全部主持,综合办组织对现有文件中的适宜性进行全面评审,并保留《文件评审表》。

文件和档案管理制度

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